Faktúra č. DFBV/0519/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0519/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 8/23
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: 1 956,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka: