Faktúra č. DFBV/0501/16
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0501/16
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 9/16
- Dátum doručenia: 11.08.2016
- Celková hodnota: 2 751,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.09.2016
- Poznámka: