Faktúra č. DFBV/0367/15
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0367/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za odb.prehl.pož.vodovodov
- Dátum doručenia: 03.06.2015
- Celková hodnota: 907,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.07.2015
- Poznámka: