Faktúra č. DFBV/0349/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0349/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za penič mlieka KRUPS
- Dátum doručenia: 12.05.2023
- Celková hodnota: 55,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.06.2023
- Poznámka: