Faktúra č. DFBV/0338/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0338/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 4/23
- Dátum doručenia: 11.05.2023
- Celková hodnota: 811,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka: