Faktúra č. DFBV/0331/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0331/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za sieťový kábel
  • Dátum doručenia: 17.05.2018
  • Celková hodnota: 43,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť