Faktúra č. DFBV/0318/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0318/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za podlah.práce AC
  • Dátum doručenia: 26.04.2019
  • Celková hodnota: 4 278,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť