Faktúra č. DFBV/0309/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0309/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 356,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť