Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0274/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky+tekuté mydlo+toal.papier
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota: 517,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť