Faktúra č. DFBV/0267/25

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0267/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za stierky na podlahu s násadou
  • Dátum doručenia: 12.06.2025
  • Celková hodnota: 41,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť