Faktúra č. DFBV/0219/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0219/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyčistenie kanaliz.
  • Dátum doručenia: 28.03.2023
  • Celková hodnota: 1 458,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť