Faktúra č. DFBV/0218/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0218/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 2/23
- Dátum doručenia: 28.03.2023
- Celková hodnota: 1 528,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka: