Faktúra č. DFBV/0181/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0181/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet+cestov. 2/18
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 174,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť