Faktúra č. DFBV/0169/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0169/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za telefóny+internet 2/19
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 161,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť