Faktúra č. DFBV/0138/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0138/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za opravu vyúčt.plynu za 1-12/17 (Fa č.32)
- Dátum doručenia: 23.02.2018
- Celková hodnota: -658,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2018
- Poznámka: