Faktúra č. DFBV/0135/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0135/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za toner
  • Dátum doručenia: 25.02.2021
  • Celková hodnota: 62,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť