Faktúra č. DFBV/0120/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0120/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za jednor.umývacie žínky
  • Dátum doručenia: 17.02.2021
  • Celková hodnota: 30,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť