Faktúra č. DFBV/0119/15

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0119/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za renov.tonerov
  • Dátum doručenia: 17.02.2015
  • Celková hodnota: 280,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť