Faktúra č. DFBV/0115/26

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0115/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky+tekuté mydlo+toal.papier
  • Dátum doručenia: 23.03.2026
  • Celková hodnota: 580,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť