Faktúra č. DFBV/0112/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0112/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 3/23
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 11 563,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka: