Faktúra č. DFBV/0111/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0111/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie+úrok+upomienka 2/24
  • Dátum doručenia: 11.03.2024
  • Celková hodnota: 142,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť