Faktúra č. DFBV/0099/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0099/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vrecia+utierky+koz.utierky+tašky
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 288,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť