Faktúra č. DFBV/0093/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0093/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za telefóny+internet 1/19
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 155,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť