Faktúra č. DFBV/0074/26

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0074/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
  • Dátum doručenia: 23.02.2026
  • Celková hodnota: 1 405,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/2026/JAJ
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť