Faktúra č. DFBV/0072/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0072/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za biele vešiaky
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 125,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť