K-ELEKTRO


Informácie
  • Názov: K-ELEKTRO
  • IČO: 35971321
  • Adresa: Švabinského 14, 851 01 Bratislava 5

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 22

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0729/24 revízie - záplavy 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 2 545,88 € 31.10.2024 15.11.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0728/24 oprava el. inštalácie rozvádzačov pri práčovni a kuchyni - záplavy 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 1 068,83 € 31.10.2024 15.11.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0608/24 odstránenie závad zistených pri revíziach Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 1 056,00 € 30.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFBV/0556/24 revízie + vypracovanie revíznych správ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 2 995,44 € 13.08.2024 19.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0337/24 odstránenie zistených uávad pri revíziách /kuchyňa, škrabka/ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 1 450,80 € 28.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFBV/0778/23 revízie el.inštalácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 1 532,90 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0777/23 odstránenie závad pri revízii Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 1 627,32 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0686/23 odstránenie závad zistených pri revízii el. inštalácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 1 130,40 € 12.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0591/23 revízia el.inštalácie a náradí Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 1 128,35 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0306/22 revízie LPS /bleskozvodu/,plynovej kotolne a RSP vrátane vypracovania revíznych správ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 1 008,14 € 30.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0982/22 revízie el. náradí a spotrebičov v DSS a ZpS kaštieľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 890,11 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0834/22 oprava a zrevidovanie elektroinštalácie v strojovni výťahu a nainštalovanie el.prívodu ku sporáku v tréning.byte v zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 481,80 € 07.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0825/22 revízia el. inštalácie v DSS a ZpS kaštieľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 3 058,40 € 31.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0028/21 oprava el.inštalácie z dôvodu opakovaných výpadkov ističov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 48,00 € 22.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0834/21 elektro revízie v DSS a ZpS Kaštieľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 2 187,41 € 15.11.2021 18.11.2021 Faktúra
DFBV/0954/21 elektro revízie v DSS a ZpS Kaštieľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 837,59 € 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0016/20 rekonštrukcia el.inštalácie prívodu k výťahu a východiskovú revíziu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 372,00 € 20.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0771/20 revízie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 2 654,26 € 09.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0847/20 vykonanie revízií Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 945,74 € 30.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0845/20 odstránenie závad revízie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 K-ELEKTRO 35971321 162,00 € 30.11.2020 08.12.2020 Faktúra