Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko | 43287247 | 214,00 € | 16.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170019 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 16.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
20170017 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 228,88 € | 13.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170018 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 126,20 € | 13.01.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170013 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 44,58 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170014 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 298,92 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170015 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 275,05 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170011 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 790,80 € | 12.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170012 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 129,66 € | 12.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170016 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 12.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20160670 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 546,65 € | 11.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170010 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 11.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
20160668 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 29,29 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170002 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170003 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,06 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170004 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,20 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170005 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170006 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170007 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170008 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170009 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20160663 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,34 € | 09.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20160664 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,16 € | 09.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20160665 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1,92 € | 09.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20160672 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 487,29 € | 09.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
20160666 | Stredná odborná škola | 00351822 | Edenred Slovakia s.r.o | 31328695 | -94,50 € | 05.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
20160671 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 91,44 € | 04.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20160662 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 03.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20170001 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 03.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
20160661 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 696,66 € | 28.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra |