Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150120 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150126 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 10.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
20150135 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,58 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150134 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150133 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,02 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150132 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,98 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150131 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150130 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150129 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150128 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150127 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150124 | intern | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150123 | arch | Stredná odborná škola | 00351822 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 70,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150115 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 439,03 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150114 | BO | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150113 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,10 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150112 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,45 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150125 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 09.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
20150110 | čistiar | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 160,14 € | 09.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150111 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 09.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |