Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0237/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | YAYA s.r.o Mgr.art Tomáš Molnár | 44898665 | 1 500,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0236/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 362,50 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0246/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 244,27 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0011/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 747,12 € | 10.12.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ondrej Jaso - MAR | 45563438 | 204,00 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0241/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 230,68 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0231/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tour4U - Travel Agency | 36801658 | 240,00 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0235/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 34,78 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0234/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 154,00 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0233/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0232/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0230/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 9,12 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0229/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 11,28 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0228/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0243/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0227/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 03.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0226/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 113,50 € | 03.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0240/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 116,40 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0256/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,50 € | 30.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0223/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 430,92 € | 26.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra |