Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3611
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0273/21 | stravné lístky 12/2021, poplatok za stravné lístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 116,94 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | HP ProDesk 600 G4 TM, HP EliteDesk 800 G3 DM, LCD HP P27h G4 27" 2 ks, ADATA externy SSD SD 700 512 GB 2 ks, inštalácia, nastavenie a kopírovanie dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 1 717,06 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | tlač časopisu Vidiečan 4/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 444,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | telekomunikačné služby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,78 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | elektrická energia 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,13 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0132/21 | Objednávame si u Vás - HP ProDesk 600 G4 MT; Core i5 85003.0GHz/8GB RAM/256GB SSD PCIe, Intel UHD Graphics/Win 11 Pro 64-bit cena: 576,30€, - HP EliteDesk 800 G3 DM; Core i5 75003.4GHz/8GB RAM/256GB SSD, Intel HD Graphics/Win 10 Pro 64-bit cena:430,56€, - LCD HP P27h G4 27" 2x223,20€ - ADATA externy SSD SD700 512GB 2x83,90€ - Instalacia, nastavenie, kopirovanie cena: 96,00€ Suma celkom: 1717,06€ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 1 717,06 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0266/21 | stravné lístky 12/2021, poplatok za stravné lístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 594,20 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | upratovanie 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | telefónne poplatky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 214,32 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | revízia elektrospotrebičov a ručného náradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Lenner - 5L Elektrogroup Slovakia | 40547850 | 165,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | revízia hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 167,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0131/21 | Objednávame si u Vás: kontrolu a aktualizáciu dokumentácie o OPP, preventívne protipožiarne prehliadky a školenie o OPP. Celkom: 300,00 EUR. | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 300,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0263/21 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | monitorovanie objektu 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0130/21 | Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov, ktorá zahŕňa: vizuálnu kontrolu, kontrolu správnosti chodu, meranie izolačného stavu, meranie unikajúcich prúdov, meranie dotykových prúdov, meranie odporu ochranného vodiča a vypracovanie revíznej správy. Cena spolu: 165,00 EUR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Lenner - 5L Elektrogroup Slovakia | 40547850 | 165,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0261/21 | čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 209,94 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/21 | plyn 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/21 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0129/21 | Objednávame si u Vás tlakové skúšky na prenosných hasiacich prístrojoch a opravu PHP (všetky typy), hadica PHP P6 Raima,Bili, Mobiak, úchyt hadice P6Te + vypracovanie správ. Cena spolu: 167,00EUR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 167,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0128/21 | Objednávame si u Vás cistiace a pracovné prostriedky (mydlo, osviezovac vzduchu, utierky papierove, vrecia,toaletný papier, riedidlo,handra, špachtľa, hubky na riad,Alex, Bref,Pronto,Domestos, Pulirapid...)pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Cena: 209,94 EUR s DPH | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 209,94 € | 29.11.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľka | Objednávka |