Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3877
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0232/17 | preprava Bezchleba hody 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ofo Travel SK, ss.r.o. | 50301560 | 40,00 € | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/17 | plyn 8/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 133,00 € | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/17 | služby 8/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | energie 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,94 € | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | služby 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | vodné 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 14,60 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/17 | služby 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/17 | preprava Cyrilometodská prehliadka 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ofo Travel SK, ss.r.o. | 50301560 | 240,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/17 | preprava Cyrilometodská prehliadka 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Rýdzi Vratislav | 32817967 | 300,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/17 | energie 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,65 € | 21.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/17 | stavebné práce na stavbe " Rekonštrukcia oporného múra" | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CS, s.r.o. | 44101937 | 83 849,88 € | 20.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/17 | Prenájom Salón výtvarníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE TO s.r.o. | 50337815 | 3 600,00 € | 13.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | energie 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,58 € | 13.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 130,10 € | 10.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | služby 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 10.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | telefonické poplatky 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 240,54 € | 10.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | služby 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | telefonické poplatky 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,00 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | Preprava Mládež spieva 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 480,00 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | Preprava Cyrilo-metodská prehliadka 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ofo Travel SK, ss.r.o. | 50301560 | 336,00 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra |