BVS
            Informácie
            
    - Názov: BVS
 - IČO: 35850370
 - Adresa: Presovska 48, 82646 Bratislava
 
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,93 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0771/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 334,30 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 184,60 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0809/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0810/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,95 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 198,01 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 1-2/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 248,10 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | vyúčtovanie 1-2/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 140,94 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | vyúčtovacia faktúra 2-3/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,99 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | vyúčtovacia faktúra 2-3/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 210,13 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 21.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |