Faktúry
Počet záznamov: 2589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 16.01.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 16.01.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 09.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 66,36 € | 09.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/14 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 36,18 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/14 | ZSE vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 267,38 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/14 | účtovníctvo mzdy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Alena Vladova | 0011 | 300,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/14 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 60,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra |