Zmluva č. 1/2021
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
 - IČO: 00162311
 
        	Zmluvný partner
            
        - Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 - IČO: 35815256
 - Adresa: Mlynské Nivy 44/c, 825 11 Bratislava
 
Zodpovedná osoba
    - Podpísal: Ing. Monika Kisová
 - Funkcia: riaditeľka školy
 
        	Informácie o zmluve
            
    - Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
 - Číslo zmluvy: 1/2021
 - Názov zmluvy: Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
 - Dátum uzavretia: 23.12.2020
 - Dátum účinnosti: 01.01.2021
 - Dátum platnosti do: 31.12.2022
 - Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
 - Dátum zverejnenia: 28.12.2020
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0081/21 | za kurz autoškoly č. 3/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 396,90 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/21 | za kurz autoškoly č. 1/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 819,96 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/21 | za kurz autoškoly č. 2/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 60,00 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/21 | za kurz autoškoly č.1/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 474,94 € | 31.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/21 | za kurz autoškoly č.2/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 124,70 € | 31.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/21 | za kurz autoškoly č. 2/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 591,32 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/21 | za kurz autoškoly č. 1/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 782,70 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/21 | za kurz autoškoly č.2/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 578,77 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/21 | za kurz autoškoly č.1/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 748,98 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/21 | za kurz autoškoly č.2/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 488,16 € | 31.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/21 | za kurz autoškoly č.3/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 114,00 € | 31.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/21 | za kurz autoškoly č.1/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 716,56 € | 31.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/21 | kurz autoškoly č.4/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 42,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/21 | kurz autoškoly č.3/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 269,95 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/21 | kurz autoškoly č.2/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 401,28 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/21 | kurz autoškoly č.1/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 479,46 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/21 | za kurz autoškoly č.3/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 362,40 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/21 | za kurz autoškoly č.2/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 186,32 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/22 | za kurz autoškoly č.4/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 72,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0007/22 | za kurz autoškoly č.2/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 212,74 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/22 | za kurz autoškoly č.3/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 469,02 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | služby office 365 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/23 | servis Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/23 | Servisné služby office 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | servisné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | Servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | Servis Office 365 - máj 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | servisné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/22 | office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | servis.služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | servis.služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | servisné služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | Služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 11.04.2024 | 17.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0423/24 | správa office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 15.07.2024 | 22.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0625/24 | správa sw Office365 9.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |