Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1451

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0201/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 123,05 € 04.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0194/24 vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 27.05.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/24 vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 27.05.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0191/24 vyúčtovacia vodné,stočné,zrážky Lip.19 4-5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 110,52 € 17.05.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0190/24 vyúčtovacia vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4-5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 299,26 € 17.05.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0173/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,93 € 06.05.2024 31.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0771/23 vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,35 € 14.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0792/23 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 334,30 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0808/23 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 184,60 € 27.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0809/23 vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 27.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0810/23 vodné,stočné,zrážky HT16 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 27.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0029/23 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 95,95 € 17.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 198,01 € 17.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 23.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,41 € 26.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,27 € 26.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,41 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,27 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 1-2/2023 Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 248,10 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 vyúčtovanie 1-2/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 140,94 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra