Faktúra č. DFSJ/0456/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0456/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 414,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0458/19
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0458/19 1/mandarinky 23kg á 1,39,2/kapusta čina 50kg á 1,09,3/rajčiny 26kg á 1,86,4/paprika 25kg á 2,19,5/uhorky 20kg á 1,89,6/suchá saláma 20,95kg á 5,99,7/smotana kysla 22ks á 0,85,8/jogurt bielý 13ks á 0,29, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 414,04 € 16.12.2019 23.12.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť