Faktúra č. DFSJ/0454/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0454/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 439,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0456/19
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0456/19 1/termix čoko 90 gr 145ks á 0,32,2/zemiaky 250kgá á 0,59,3/banány 28,50kg á 1,39,4/pomaranč 33kg á 1,46,5/hlavk, kapusta 11kg á 0,65.6/brokolica 500 gr 36ks á 1,49,7/kukurica 2,50kg mr 1ks á 5,68,8/syr eidama 7,15kg á 4,25,9/uhorky 34,30kg á 1,79 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 439,93 € 16.12.2019 17.12.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť