Faktúra č. DFSJ/0449/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0449/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.12.2017
  • Celková hodnota: 180,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0314/17
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0314/17 1/chlieb 1000 gr 58ks án 1,035,2/pečivo hladke 48 gr 740 ks á 0,063,3/pečivo tmave 48gr 320 ks á 0,083,3/pečivo velke 90 gr uzol 111 ks á 0,162,4/vianočka 400 gr 26ks á 1,108 ol Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 180,16 € 11.12.2017 24.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť