Faktúra č. DFSJ/0448/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0448/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.12.2017
  • Celková hodnota: 188,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0313/17
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0313/17 1/zemiaky 60 kg á ,0,40,2/jablko zmes 26kg á 1,19,3/kapusty kyslá 30kg á 0,99,4/kečup jemný 2ks á 1,17,5/mineralka jem,na 0,50l 72ks á 0,39,6/keks horalka 100ks á 0,37,7/banány 18,50kg á 1,39,8/sušene huby 250 gr 1ks á 10,425 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 188,20 € 19.12.2017 24.01.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť