Faktúra č. DFSJ/0441/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0441/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 257,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0446/18
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0446/18 1/šunka dusená 3,31 á 4,547,2/syr eidamska tehla 6,678 á 3,99,3/jablko zelene 28kg á 0,89,4/banány 30,50kg á 1,39,5/rajčina 6kg á 1,57,6/paprika zelena 5kg á 1,502,7/cibula suchá 25lkg á 0,481,8/cibulka mlada 10zv á 0,513,9/mineralka pol l 120 ks á 0,39,10/zemiaky neskore 150kg á 0,45, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 257,07 € 10.12.2018 19.12.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť