Faktúra č. DFSJ/0439/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0439/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.12.2017
  • Celková hodnota: 111,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0303/17
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0303/17 1/rajčimy 2kg á 1,57,2/uhorka zelena 2,12kg á 1,68,3/paprika 2kg á 1,60,4/mandarinka 41kg á 1,39,5/kompot slivky 4l 10ks á 4,44, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 111,79 € 12.12.2017 14.12.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť