Faktúra č. DFSJ/0435/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0435/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.12.2018
  • Celková hodnota: 154,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0440/18
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0440/18 1/brokolica 35ks á 0,99,2/por 20kg á 1,569,3/uhorka zelena 22 kg á 1,890,4/mandarinky 29,20kg á 1,39,5/kapusta hlavková 10kg á 0,601 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 154,21 € 07.12.2018 19.12.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť