Faktúra č. DFSJ/0415/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0415/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.11.2019
  • Celková hodnota: 385,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0416/19
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0416/19 1/maslo rama 24ks á 2,533.2/vajcia 300 ks á 0,161,3/mineralka pol l oravska voda 120ks á 0,278,4/kapia rezy 4l 2ks á 5,30,5/cestovina penne semolinova 45kg á 1,477,6/cukor mletý 8kg á 1,02,7/mlieko pol 96l á 0,639,8/smotana na varenie 12l á 2,38,9/syr kyblik tavený 12kg á 4,941,10/kakao nestle kg ks á Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 385,96 € 18.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť