Faktúra č. DFSJ/0411/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0411/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.11.2017
  • Celková hodnota: 310,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0276/17
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0276/17 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,37./2vajcia ks 390 M á0,259 ,/3horčica900 gr8 ks á 1,298,4/ajvar 4ks á 3,513,5/hrach suchý 500 gr 5ks á 0,42,6/šošovica suchá 500 gr 5ks á 0,888,7/spagety semolinove 15kg á 2,075,8/cukor mletý 16kg á 1,239,9/cukor vanilka 20 gr 100ks á 0,057,10/mlieko pol 84l á 0,658,11/fazula bielá 5kg 1ks á 9,119 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 310,05 € 27.11.2017 06.12.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť