Faktúra č. DFSJ/0405/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0405/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.11.2018
  • Celková hodnota: 191,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0410/18
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0410/18 1/kekksy croissanty čokoláda 240ks á 0,402,2/keks today 288ks á 0,329 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 191,49 € 21.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť