Faktúra č. DFSJ/0402/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0402/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 180,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0403/19
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0403/19 1/keks croissant 140ks á 0,339,2/kukurica 2500 gr 3ks á 5,345,3/cukor mletý 8kg á 1,02,4/smotana na varenie 1l /12ks á 1,038,5/maslo 125 gr 60ks á 1,422 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 180,83 € 11.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť