Faktúra č. DFSJ/0402/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0402/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.11.2017
  • Celková hodnota: 207,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0265/17
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0265/17 1/mineralka mala 96ks á 0,39,2/banány 24,80kg á 1,29,3/hl. kapusta 75kg á 0,39,4/zeler 10kg á 1,10,5/mrkva 10kg 6/kaleráb 20ks á 0,45,7/zemiaky 210kg á 0,40 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 207,58 € 20.11.2017 06.12.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť