Faktúra č. DFSJ/0398/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0398/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.11.2018
  • Celková hodnota: 361,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0403/18
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0403/18 1/vajcia 300 ks á 0,161,2/krem na dukaty 1 kg 3ks á 5,563,3/paprika mleta 500 gr 5ks á 4,286,4/lekvar slivkový 8kg á 3,045,5/cukor mletý 8kg á 1,318,6/mlieko pol 120 l á 0,664,7/smotana kysla 250 gr 20ks á 1,098,8/smotana kysla 1kg 5ks á 2,965,,9/syr lunex 192ks 0,137,10/tvaroh 250 gr 8ks á 1,50911/maslo 125 gr 60 ks á 1,4220 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 361,60 € 19.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť