Faktúra č. DFSJ/0396/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0396/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.11.2018
  • Celková hodnota: 423,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0401/18
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0401/18 1/kalerab 25ks á 0,49,2/zeler 10kg á 0,95,3/nitovky 1kg 7ks á 3,48,4/rajčona 7,85kg á 1,49,5/paprika 10kg á 1,899,6/uhorka zelena 11kg á 1,89,7/kapusta hlavková 12,56kg á 0,49,8/zemiaky 300 kg á 0,45,9/lupienky 500 gr škoricove cerealne 10ks á 3,946,10/brokolica 40ks á 0,99,11/kapusta čina 45kg á 0,98,12/banány 31,40 kg á 1,29,13/mrkva koreňová 10kg á 0,54,14/petržlen koreňový 10kg á 1,36 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 423,79 € 16.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť