Faktúra č. DFSJ/0390/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0390/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 395,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0378/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0378/19 1/vajcia 300ks á 0,19,2/senaková pasta 900 gr 8ks á 3,235,3/uhorky kyle 4l 6ks á 4,846,4/kompot slivy 3600 12ks á 4,688,5/mlieko pol 72l á 0,639,6/syr troj 192ks á 0,138,7/termix čokolada 90 gr 130ks á 0,403,8/zemiakový škrob 10ks á 0,952,9/maslo liptov 250 gr 27ks á2,355,10/paprika mletá 100 gr 18ks á 1,612, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 395,42 € 04.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť